Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská - 29.2.2020 Zmluva o prevode činností a prechode zamestnancov (presun zelene z EKOS-u pod VPS) Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa 31953492   
Detail Zmluva Odberateľská KP zmluva č. 03/2017 Lesy 12.1.2017 Dodávka drevnej hmoty jedľa, smrek, borovica, smrekovec "STANDREW" HANDEL DREWNEM, Kucharczyk Stanislaw    
Detail Zmluva Odberateľská KP zmluva č. 04/2016 Lesy 16.1.2016 Dodávka drevnej hmoty, jedľa, smrek, borovica, smrekovec "STANDREW" HANDEL DREWNEM, Kucharczyk Stanislaw    
Detail Zmluva Dodávateľská 05/2024 Lesy 17.1.2024 Zmluva o dielo č. 05/2024 Lesy Adrian Duračinský 46775242   
Detail Faktúra došlá 20240006 14.5.2024 Ťažobné práce Adrian Duračinský 46775242  5,019.25 EUR 
Detail Faktúra došlá 20240002 16.2.2024 Ťažobné práce Adrian Duračinský 46775242  1,959.16 EUR 
Detail Faktúra došlá 20240003 13.3.2024 Ťažobné práce Adrian Duračinský 46775242  30,001.48 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo č. 04/2021/Lesy 13.1.2021 Výkon prác v ťažbovej činnosti podľa potrieb spoločnosti EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa Adrian Duračinský    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo č. 08/2021/Lesy 5.7.2021 Výkon prác v ťažbovej činnosti podľa potrieb spoločnosti EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa Adrian Duračinský    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo č. 02/2022/Lesy 3.1.2022 Výkon prác v ťažbovej činnosti podľa potrieb obdednávateľa Adrian Duračinský    
Detail Faktúra došlá 20240004 26.3.2024 Ťažobné práce Adrian Duračinský 46775242  1,012.76 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo č.8/2023 30.1.2023 Výkon prác v ťažbovej činnosti. Adrian Duračinský 46775242   
Detail Faktúra došlá 20240005 15.4.2024 ťažobné práce Adrian Duračinský 46775242  3,232.96 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 03/2024 Lesy 17.1.2024 Zmluva o dielo č. 03/2024 Lesy Adrián Duračinský 46775242   
Detail Faktúra došlá 2024084 8.2.2024 Nákup materiálu Adriána Hudáková - SuperAutoShop 47756161  83.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 202402204 15.4.2024 AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica 31679935  2,889.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 202402427 23.4.2024 AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica 31679935  365.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 124030174 26.3.2024 Nákup materiálu AGROTEM MJ s.r.o. 36399281  601.16 EUR 
Detail Faktúra došlá 220240318 5.4.2024 Nákup materiálku ALD MOBIL s.r.o. 45950849  19.62 EUR 
Detail Faktúra došlá 220240454 14.5.2024 Oprava vozidla ALD MOBILE s.r.o. 45950849  1,808.82 EUR 
Nastavenia cookies