Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 0242300093 8.3.2024 Nákup materiálu Ferimex IT spol, s.r.o. 36460010  137.91 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240006437 8.3.2024 Vyúčtovanie energií Energie2, a.s. 46113177  1,620.27 EUR 
Detail Faktúra došlá 5401943324 8.3.2024 Nákup materiálu Alza.sk 36562939  81.39 EUR 
Detail Faktúra došlá 2400039 8.3.2024 Nákup materiálu Tomáš Dinis 31280641  617.27 EUR 
Detail Faktúra došlá 1001793901 8.3.2024 Telefónne poplatky Telekom, a.s. 35763469  98.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200224 8.3.2024 Preprava skla J.T.Trans - Jozef Tokarčík 40719740  420.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2/3/2024 12.3.2024 Aktualizácia rozpočtu Ing. Arch. Patrik Kasperkevič 50044991  150.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 3/3/2024 12.3.2024 Práce s bagrom Komatshu na úpravu lesnej cesty Jozef Sykoriak 56136447  2,000.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 8/2024 12.3.2024 Kontrolná činnosť pri spracovaní ekonomických údajov, vyhotovenie správy audítora o... HURINES, s.r.o. 36 449 237   
Detail Faktúra došlá 022024 13.3.2024 ťažobné práce Drevobar s.r.o. 46226940  4,645.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 20240003 13.3.2024 Ťažobné práce Adrian Duračinský 46775242  30,001.48 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/02 13.3.2024 Obsluha strojov METMETAL s.r.o. 50821164  1,487.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 20240303 13.3.2024 Práce pri čistení odpadu Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. 53538773  11,424.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240052 13.3.2024 Nákup materiálu Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  956.44 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240055 13.3.2024 Oprava vozidiel Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  1,824.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240050 13.3.2024 Nákup pneumatík, oprava Merlo Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  2,056.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240051 13.3.2024 Nákup materiálu, pneuservisné práce Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  185.18 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240054 13.3.2024 Pneuservisné práce Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  3,021.39 EUR 
Detail Faktúra došlá 122024 13.3.2024 Nákup hadíc Petrilák Jozef 10771000  61.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 03/2024 13.3.2024 Ťažobné práce Ing. Martin Bulko 54423961  1,065.00 EUR 
Nastavenia cookies