|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2024069 |
14.5.2024 |
Predplatné office 365 |
Slavomír Hrebík - HIT |
46859314 |
318.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024071 |
13.3.2024 |
Nákup materiálu |
David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
162.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024071 |
26.3.2024 |
Nákup samolepiek |
Dávid Hanzely-Tlačiareň |
47335432 |
162.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024079 |
6.5.2024 |
Zhodnotenie plastov |
Hinkom s.r.o. |
50691872 |
3,605.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024079 |
4.6.2024 |
GPS monitoring |
Slavomír Hrebík - HIT |
46859314 |
139.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202408012 |
31.5.2024 |
Nákup materiálu - štrk |
Poľana - podielnícke družstvo |
36473952 |
176.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202408022 |
7.6.2024 |
Nákup materiálu |
Poľana - podielnícke družstvo |
36473952 |
1,155.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024082 |
4.6.2024 |
Správa siete a PC |
Slavomír Hrebík - HIT |
46859314 |
186.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024082 |
23.4.2024 |
Śkolenie zamestnancov s preukazom |
Mgr. Jozef Veliký -Favorit |
10808299 |
336.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024084 |
8.2.2024 |
Nákup materiálu |
Adriána Hudáková - SuperAutoShop |
47756161 |
83.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024085 |
23.1.2024 |
Predplatné časopisu LES |
LESMEDIUM SK s.r.o. |
36690911 |
39.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024094 |
8.4.2024 |
Nákup vriec Big-bag |
Betomex spol.s.r.o. |
31103952 |
428.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024096 |
6.5.2024 |
Preprava plastov |
EKOLIKVID, s.r.o. |
50209329 |
537.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024100 |
9.7.2024 |
GPS monitoring |
Slavomír Hrebík - HIT |
46859314 |
139.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024101 |
9.7.2024 |
Správa siete a PC |
Slavomír Hrebík - HIT |
46859314 |
186.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20241015 |
26.3.2024 |
Kalibrácia váhy |
Ing. Pillár Slavomír |
37116321 |
138.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024110 |
2.7.2024 |
|
Hinkom s.r.o. |
50691872 |
3,632.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202411477 |
21.6.2024 |
Nákup materiálu |
IKARO s.r.o.. |
31656544 |
71.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024124 |
9.7.2024 |
Nákup materiálu |
Róbert Fuchs- REPO |
34917250 |
373.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024129 |
21.6.2024 |
Nakládka odpadu |
EKOLIKVID, s.r.o. |
50209329 |
162.00 EUR |