Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 202411477 21.6.2024 Nákup materiálu IKARO s.r.o.. 31656544  71.16 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024124 9.7.2024 Nákup materiálu Róbert Fuchs- REPO 34917250  373.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024129 21.6.2024 Nakládka odpadu EKOLIKVID, s.r.o. 50209329  162.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 202413 26.3.2024 Preverenie účtovnej závierky, metodicko-poradenská činnosť 1.Q HURINES, s.r.o. 36449237  1,800.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024149 8.4.2024 Tlačivo druhotnej suroviny Ján Pavlovský 43531041  24.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024151 2.7.2024 Preprava EKOLIKVID, s.r.o. 50209329  537.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024157 6.5.2024 nákup materiálu, samolepky KO David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa 47335432  26.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024186 31.5.2024 Nákup materiálu David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa 47335432  68.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024201 13.3.2024 JUDr. Patrik Kovalčík 42234255  96.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20242069 16.2.2024 Oprava vozidla Prestige Real, s.r.o. 36180378  16,333.69 EUR 
Detail Faktúra došlá 202420955 16.7.2024 Servis vozidla ALD MOBIL SL, s.r.o. 47558750  327.78 EUR 
Detail Faktúra došlá 20242194 23.4.2024 Oprava vozidla SL 313 CC Prestige Real, s.r.o. 36180378  776.96 EUR 
Detail Faktúra došlá 20242223 14.5.2024 oprava vozidla Prestige Real, s.r.o. 36180378  1,152.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024226 21.5.2024 Tlač na samoprepis A5 Ján Pavlovský 43531041  179.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024262 17.6.2024 Nákup materiálu Betomex spol.s.r.o. 31103952  403.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024278 2.7.2024 Tlač na samoprepis Ján Pavlovský 43531041  145.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 202434 9.7.2024 Kontrola a konzultácia účtovných prípadov za 2Q/2024 HURINES, s.r.o. 36449237  540.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 202440204 16.2.2024 Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. 53538773  11,424.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2100004724 23.1.2024 Vydanie povolenia Ústredný a kontrolný skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 00156582  120.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 212024 13.2.2024 Nákup vriec Peter Barilla PE PLAST 32868669  3,598.45 EUR 
Nastavenia cookies