|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2401549 |
1.3.2024 |
Nákup materiálu |
Marting s.r.o. |
31584799 |
152.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
24016 |
16.2.2024 |
Odborná prehliadka a skúška VTZ PZ |
SPP REVÍZIE, s.r.o |
51193965 |
126.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
240175 |
2.7.2024 |
Nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
61.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
240187 |
31.5.2024 |
Nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
232.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
24020 |
31.5.2024 |
spracovanie EIA na zariad. a zhromaždenie odpadov |
Ing. Marek Hrabčák |
14318156 |
500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2402001 |
1.3.2024 |
Nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
6,495.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2402027 |
13.3.2024 |
Nákup Phm |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
4,624.79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
24024 |
9.7.2024 |
Zámer EIA Zariadenie na zhromaždenie odpadov |
Ing. Marek Hrabčák |
14318156 |
1,100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
240259 |
9.7.2024 |
Nákup materiálu |
Mária Neupauerová |
33878412 |
1,670.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2403001 |
8.4.2024 |
Nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
5,034.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
240301 |
5.4.2024 |
Aktualizácia rozpočtu stavby |
Ing. Arch. Patrik Kasperkevič |
50044991 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2403023 |
8.4.2024 |
Nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
5,105.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
240326 |
8.4.2024 |
Oprava Vap stroja |
LUX Prešov s.r.o. |
36478598 |
689.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2404003 |
6.5.2024 |
Nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
5,368.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2404026 |
14.5.2024 |
Nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
5,486.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2404028 |
31.5.2024 |
Recyklacia odpadu |
GP-TRANS, spol. s.r.o. |
36516732 |
240.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2405024 |
17.6.2024 |
PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
5,716.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
24057 |
2.7.2024 |
Ihličnaté piliny |
LEVALOV ,s.r.o. |
43913512 |
1,080.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2406001 |
2.7.2024 |
Nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
4,822.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2406028 |
9.7.2024 |
Nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
5,154.95 EUR |