|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
8/1/2024 |
23.1.2024 |
Služba prepravy na rok 2024 |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
350.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/2024 |
12.3.2024 |
Kontrolná činnosť pri spracovaní ekonomických údajov, vyhotovenie správy audítora o... |
HURINES, s.r.o. |
36 449 237 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
8346813602 |
8.4.2024 |
Telefónne poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
98.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8350403572 |
7.6.2024 |
Telefónne poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
98.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8659867301 |
6.2.2024 |
Odber zemného plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
703.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8659911418 |
13.2.2024 |
Odber zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
703.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8659911418 |
16.2.2024 |
Odber zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
703.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8669662094 |
8.4.2024 |
Dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
703.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8669705827 |
14.5.2024 |
Zemný plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
703.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8698798910 |
7.6.2024 |
Dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
703.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8698798910 |
21.6.2024 |
Zemný plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
358115256 |
703.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8698838069 |
9.7.2024 |
Dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
703.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
9/1/2024 |
23.1.2024 |
Nákup materiálu |
RB-TECHNIK |
53216555 |
3,300.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9106702817 |
22.9.2020 |
Zmluva o dodávke plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
92400547 |
23.1.2024 |
Internetové služby |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
92404843 |
16.2.2024 |
|
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
92409059 |
13.3.2024 |
|
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
92413280 |
23.4.2024 |
Internetové pripojenie |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
92417517 |
21.5.2024 |
Internetové poplatky |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
92421742 |
17.6.2024 |
Office FTTH 6/2024 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.00 EUR |