|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2404028 |
31.5.2024 |
Recyklacia odpadu |
GP-TRANS, spol. s.r.o. |
36516732 |
240.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV2402006 |
16.2.2024 |
Recyklácia stavebných odpadov |
GP-TRANS, spol. s.r.o. |
36516732 |
2,376.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024037 |
26.3.2024 |
Revízie komína |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
25.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024036 |
26.3.2024 |
Revízie komínov |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
52.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2524050134 |
31.5.2024 |
Servis auta |
PROCAR, a.s. |
36384992 |
774.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202420955 |
16.7.2024 |
Servis vozidla |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
327.78 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
6/1/2024 |
8.1.2024 |
Servis, prehliadka, oprava brán |
MONTERBAU s.r.o. |
48166677 |
910.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
101240436 |
26.3.2024 |
Servisné práce Merlo |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
188.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
101240547 |
15.4.2024 |
Servisné práce Merlo |
Servisné práce Merlo |
31413919 |
340.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
22024 |
13.3.2024 |
Servisné práce na MČOV |
I.SEMEX, a.s. |
35756586 |
204.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024082 |
23.4.2024 |
Śkolenie zamestnancov s preukazom |
Mgr. Jozef Veliký -Favorit |
10808299 |
336.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
8/1/2024 |
23.1.2024 |
Služba prepravy na rok 2024 |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
350.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1124010245 |
5.4.2024 |
Služba za dobitie strav. karty |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
2,310.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20240309 |
5.4.2024 |
Služby čistenie v lese |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
672.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1/1/2024 |
22.1.2024 |
Služby pre rok 2024 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o. |
53 538 773 |
98,350.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2/1/2024 |
22.1.2024 |
Služby pre rok 2024 |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
8,500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
224031185 |
9.7.2024 |
Služby technických elektrických zariadení |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
174.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
224030757 |
6.5.2024 |
Služby TEZ |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
174.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
224030545 |
5.4.2024 |
Služby TEZ |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
174.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0370324 |
8.4.2024 |
Služby za prepravu skla |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
420.00 EUR |