Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 202434 9.7.2024 Kontrola a konzultácia účtovných prípadov za 2Q/2024 HURINES, s.r.o. 36449237  540.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 241006061 9.7.2024 Konzultácie k mzdovej agende IFOsoft s.r.o. 31666108  92.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 24001560 9.7.2024 Nákup materiálu Tomáš Dinis 31280641  1,076.64 EUR 
Detail Faktúra došlá 101241346 9.7.2024 Nákup materiálu Ematech, s.r.o. 31413919  42.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 24024 9.7.2024 Zámer EIA Zariadenie na zhromaždenie odpadov Ing. Marek Hrabčák 14318156  1,100.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 24230135 9.7.2024 Nákup materiálu NOVSTAV SL s.r.o. 36454290  309.38 EUR 
Detail Faktúra došlá 1100624 9.7.2024 Nákup materiálu J.T.Trans - Jozef Tokarčík 40719740  420.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2406028 9.7.2024 Nákup PHM Tankol s.r.o. 46043781  5,154.95 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240182 9.7.2024 Oprava vozidla Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  170.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240183 9.7.2024 Oprava vozidla Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  3,843.95 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240187 9.7.2024 Pneuservisné práce Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  171.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 1024071435 9.7.2024 Výkon zodpovednej osoby za 07/2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  54.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 01852024 9.7.2024 Nákup Kuka nádob BINS s.r.o. 45510393  4,479.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 8698838069 9.7.2024 Dodávka zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  703.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4451463218 16.7.2024 Dodávka zemného plynu Východoslovenská energetika a.s. 44483767  121.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 124070778 16.7.2024 Nákup materiálu AGROTEM MJ s.r.o. 36399281  1,139.75 EUR 
Detail Faktúra došlá 1160724 16.7.2024 Preprava odpadu J.T.Trans - Jozef Tokarčík 40719740  420.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 202420955 16.7.2024 Servis vozidla ALD MOBIL SL, s.r.o. 47558750  327.78 EUR 
Detail Faktúra došlá 240968 16.7.2024 Nákup materiálu HygArt s.r.o. 51447878  94.94 EUR 
Detail Faktúra došlá 92425950 16.7.2024 Prvá internetová, s.r.o. 35849487  38.00 EUR 
Nastavenia cookies