|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
4/1/2024 |
22.1.2024 |
Nákup tovaru |
BINS s.r.o. |
45510393 |
2,077.50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
5/1/2024 |
22.1.2024 |
Nákup vrecia |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
2,748.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
7/1/2024 |
23.1.2024 |
Nákup materiálu |
RB-TECHNIK |
53216555 |
8,500.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
8/1/2024 |
23.1.2024 |
Služba prepravy na rok 2024 |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
350.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
9/1/2024 |
23.1.2024 |
Nákup materiálu |
RB-TECHNIK |
53216555 |
3,300.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1024011491 |
23.1.2024 |
Výkon zodpovednej osoby za 01/2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
54.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2401010 |
23.1.2024 |
Predplatné ĽN |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
18.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
005012024 |
23.1.2024 |
Nákup náhradných dielov |
REDOX, s.r.o. |
46091262 |
124.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
92400547 |
23.1.2024 |
Internetové služby |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV240002 |
23.1.2024 |
Nákup náhradných dielov |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
248.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
24004 |
23.1.2024 |
Prevádzková odborná prehliadka a skúška SPP |
SPP REVÍZIE |
51193965 |
1,372.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3118240001 |
23.1.2024 |
Preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
1,928.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3118240002 |
23.1.2024 |
Preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
6,942.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3118240003 |
23.1.2024 |
Zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
6,614.51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3118240004 |
23.1.2024 |
Zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
23,713.29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2100004724 |
23.1.2024 |
Vydanie povolenia |
Ústredný a kontrolný skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave |
00156582 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV2401001 |
23.1.2024 |
Nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
5,717.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2524050003 |
23.1.2024 |
Oprava vozidla |
PROCAR, a.s. |
36384992 |
15,592.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024085 |
23.1.2024 |
Predplatné časopisu LES |
LESMEDIUM SK s.r.o. |
36690911 |
39.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
02/2024 |
24.1.2024 |
Vykonanie pestovateľských prác |
Roman Šima |
34916792 |
340.00 EUR |