Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 040012024 25.1.2024 Nákup náhradných dielov REDOX, s.r.o. 46091262  1,541.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 24002 25.1.2024 Údržba a podpora systému SEIWIN na rok 2024 HA-SOFT SK, s.r.o. 54601991  1,200.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 242701476 26.1.2024 Program mzdová agenda pre rok 2024 IFOsoft s.r.o. 31666108  124.44 EUR 
Detail Faktúra došlá 72024 26.1.2024 Preprava drevenej hmoty Vladimír Rydzik 37166018  601.20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 05/2024/Lesy 26.1.2024 Kúpno-predajná zmluva č. 05/2024/Lesy WOOD LM s.r.o. 55210635   
Detail Zmluva Dodávateľská 04/2024/Lesy 31.1.2024 Kúpno-predajná zmluva č. 04/2024/Lesy HUTREALSTAV, s.r.o. 43769012   
Detail Objednávka vyšlá 10/1/2024 1.2.2024 Monitoring kapacity skládky odpadov, monitoring skládkového plynu Ing. Marek Hrabčák 14318156  700.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 11/1/2024 2.2.2024 Výroba britu na lyžicu SOFER spol. s.r.o. 44372078  597.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 101240092 6.2.2024 Oprava vozidla Ematech, s.r.o. 31413919  328.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024006 6.2.2024 GPS monitoring ,archív Slavomír Hrebík -HIT 46859314  139.44 EUR 
Detail Faktúra došlá 8659867301 6.2.2024 Odber zemného plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  703.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 01/2024 6.2.2024 Pestovateľské práce Roman Šima 34916792  340.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5255071236 6.2.2024 Oprava vozidla MAN Truck § Bus Slovakia s.r.o. 35733209  154.38 EUR 
Detail Faktúra došlá 72024 6.2.2024 Preprava drevenej hmoty Vladimír Rydzik 37166018  571.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 01/2024 6.2.2024 Topologické zameranie priestoru skládky odpadu Skalka Ján Arendáč-GEODÉZIA A-D 40320481  1,071.68 EUR 
Detail Faktúra došlá FV240026 6.2.2024 Nákup materiálu Mária Neupauerová 33878412  429.75 EUR 
Detail Faktúra došlá 5769154570 6.2.2024 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 35697270  230.59 EUR 
Detail Faktúra došlá 24003 8.2.2024 Monitoring skládky odpadov III. kazeta Ing. Marek Hrabčák 14318156  700.00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV2401022 8.2.2024 PHM Tankol s.r.o. 46043781  4,845.19 EUR 
Detail Faktúra došlá 1001793901 8.2.2024 Telefónne poplatky Telekom, a.s. 35763469  98.56 EUR 
Nastavenia cookies