Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2451054710 | 17.6.2024 | Nákup materiálu | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 402.49 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 24230005 | 8.3.2024 | Nákup materiálu | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 104.33 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV240058 | 8.3.2024 | Nákup materiálu | Mária Neupauerová | 33878412 | 516.99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV240045 | 8.3.2024 | Nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 252.92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202411477 | 21.6.2024 | Nákup materiálu | IKARO s.r.o.. | 31656544 | 71.16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV240879 | 8.3.2024 | Nákup materiálu | Elektro Alica s.r.o. | 50144341 | 45.49 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0242300093 | 8.3.2024 | Nákup materiálu | Ferimex IT spol, s.r.o. | 36460010 | 137.91 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 240175 | 2.7.2024 | Nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 61.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5403921155 | 2.7.2024 | Nákup materiálu | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 100.39 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5401943324 | 8.3.2024 | Nákup materiálu | Alza.sk | 36562939 | 81.39 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2400039 | 8.3.2024 | Nákup materiálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 617.27 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2240052 | 13.3.2024 | Nákup materiálu | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 956.44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2425050513 | 2.7.2024 | Nákup materiálu | PROCAR, a.s. | 36384992 | 350.28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10151862 | 2.7.2024 | nákup materiálu | ČEMAT , s.r.o. | 36395552 | 360.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 242821 | 9.7.2024 | Nákup materiálu | Elektro Alica s.r.o. | 50144341 | 7.27 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 057062024 | 9.7.2024 | Nákup materiálu | REDOX SERVICES s.r.o. | 46091262 | 376.32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 240131 | 9.7.2024 | Nákup materiálu | Novamat | 33080089 | 127.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0242300451 | 9.7.2024 | Nákup materiálu | Ferimex IT spol, s.r.o. | 36460010 | 120.97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024124 | 9.7.2024 | Nákup materiálu | Róbert Fuchs- REPO | 34917250 | 373.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 240259 | 9.7.2024 | Nákup materiálu | Mária Neupauerová | 33878412 | 1,670.35 EUR |