|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2024/006 |
23.4.2024 |
Nákup buk lesný |
Ján Roško |
44666101 |
448.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
122024 |
13.3.2024 |
Nákup hadíc |
Petrilák Jozef |
10771000 |
61.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024008889 |
6.5.2024 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Papera s.r.o. |
46082182 |
207.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024004366 |
1.3.2024 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Papera s.r.o. |
46082182 |
268.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024004582 |
8.3.2024 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Papera s.r.o. |
46082182 |
16.68 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
14/1/2024 |
13.2.2024 |
Nákup kuka nádob |
BINS s.r.o. |
45510393 |
527.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
01852024 |
9.7.2024 |
Nákup Kuka nádob |
BINS s.r.o. |
45510393 |
4,479.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
00542024 |
16.2.2024 |
Nákup KUKA nádob 120 l |
BINS s.r.o. |
45510393 |
633.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
00552024 |
16.2.2024 |
Nákup KUKA nádob 120l, MOK ploché veko |
BINS s.r.o. |
45510393 |
2,493.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
220240318 |
5.4.2024 |
Nákup materiálku |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
19.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
240118 |
23.4.2024 |
Nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
37.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
240077 |
6.5.2024 |
Nákup materiálu |
Novamat |
33080089 |
61.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20240434 |
6.5.2024 |
Nákup materiálu |
Industry Vision Progress s.r.o. |
44069103 |
1,560.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
7/1/2024 |
23.1.2024 |
Nákup materiálu |
RB-TECHNIK |
53216555 |
8,500.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
9/1/2024 |
23.1.2024 |
Nákup materiálu |
RB-TECHNIK |
53216555 |
3,300.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV240119 |
6.5.2024 |
Nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
30.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0242300265 |
14.5.2024 |
Nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
116.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
240087 |
14.5.2024 |
Nákup materiálu |
INŚRALA NOVA spol. s. r.o. |
36483176 |
60.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
24230035 |
14.5.2024 |
Nákup materiálu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
30.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2400072 |
14.5.2024 |
Nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
908.68 EUR |