|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
24004 |
23.1.2024 |
Prevádzková odborná prehliadka a skúška SPP |
SPP REVÍZIE |
51193965 |
1,372.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3118240001 |
23.1.2024 |
Preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
1,928.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3118240002 |
23.1.2024 |
Preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
6,942.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3118240003 |
23.1.2024 |
Zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
6,614.51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3118240004 |
23.1.2024 |
Zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
23,713.29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2100004724 |
23.1.2024 |
Vydanie povolenia |
Ústredný a kontrolný skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave |
00156582 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV2401001 |
23.1.2024 |
Nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
5,717.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2524050003 |
23.1.2024 |
Oprava vozidla |
PROCAR, a.s. |
36384992 |
15,592.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024085 |
23.1.2024 |
Predplatné časopisu LES |
LESMEDIUM SK s.r.o. |
36690911 |
39.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
02/2024 |
24.1.2024 |
Vykonanie pestovateľských prác |
Roman Šima |
34916792 |
340.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
040012024 |
25.1.2024 |
Nákup náhradných dielov |
REDOX, s.r.o. |
46091262 |
1,541.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
24002 |
25.1.2024 |
Údržba a podpora systému SEIWIN na rok 2024 |
HA-SOFT SK, s.r.o. |
54601991 |
1,200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
242701476 |
26.1.2024 |
Program mzdová agenda pre rok 2024 |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
124.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
72024 |
26.1.2024 |
Preprava drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
601.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
101240092 |
6.2.2024 |
Oprava vozidla |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
328.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024006 |
6.2.2024 |
GPS monitoring ,archív |
Slavomír Hrebík -HIT |
46859314 |
139.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8659867301 |
6.2.2024 |
Odber zemného plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
703.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
01/2024 |
6.2.2024 |
Pestovateľské práce |
Roman Šima |
34916792 |
340.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5255071236 |
6.2.2024 |
Oprava vozidla |
MAN Truck § Bus Slovakia s.r.o. |
35733209 |
154.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
72024 |
6.2.2024 |
Preprava drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
571.10 EUR |