Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2024151 2.7.2024 Preprava EKOLIKVID, s.r.o. 50209329  537.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024069 14.5.2024 Predplatné office 365 Slavomír Hrebík - HIT 46859314  318.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2401010 23.1.2024 Predplatné ĽN Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. 36477206  18.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024085 23.1.2024 Predplatné časopisu LES LESMEDIUM SK s.r.o. 36690911  39.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2406100 2.7.2024 Predplatné časopisu Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. 36477206  9.50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo č. 12/2013 Lesy 24.6.2013 Pravidelná údržba a oprava zariadení v Lesoparku a Lesnej škôlke Marián Virostko    
Detail Faktúra došlá 202405002 21.5.2024 Práce v lese BULWOOD s.r.o. 56236328  3,321.55 EUR 
Detail Faktúra došlá 202406 16.7.2024 Práce spojené s obsluhou strojov METMETAL s.r.o. 50821164  1,406.75 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 3/3/2024 12.3.2024 Práce s bagrom Komatshu na úpravu lesnej cesty Jozef Sykoriak 56136447  2,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 64-2024 17.6.2024 Práce s bagrom Petrilák Jozef 10771000  4,652.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 20240604 17.6.2024 Práce pri čistení odpadu Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. 53538773  11,424.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20240303 13.3.2024 Práce pri čistení odpadu Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. 53538773  11,424.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20240504 14.5.2024 Práce pre čistenie odpadu Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. 53538773  11,424.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Darovacia zmluva 16.9.2014 Poskytnutie peňažného daru Mesto Stará Ľubovňa    
Detail Faktúra došlá 2024033 23.4.2024 Polohopisný a výškopisný plán Miroslav Sčurka 10768394  350.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240093 15.4.2024 Pneuservisné práce VZV Euroexpres 34312170  202.21 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240144 17.6.2024 Pneuservisné práce Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  250.44 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240054 13.3.2024 Pneuservisné práce Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  3,021.39 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240187 9.7.2024 Pneuservisné práce Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  171.50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpno - predajná zmluva 14.2.2014 Plnenie dodávok ochranných, odevných pracovných prostriedkov Anna Juhásová - JUPA    
Nastavenia cookies