Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2024071 26.3.2024 Nákup samolepiek Dávid Hanzely-Tlačiareň 47335432  162.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20241015 26.3.2024 Kalibrácia váhy Ing. Pillár Slavomír 37116321  138.00 EUR 
Detail Faktúra došlá F240003 26.3.2024 Výroba bočníc na vozidlo Slavomír Knapík 43197809  1,650.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 124030174 26.3.2024 Nákup materiálu AGROTEM MJ s.r.o. 36399281  601.16 EUR 
Detail Faktúra došlá 20240004 26.3.2024 Ťažobné práce Adrian Duračinský 46775242  1,012.76 EUR 
Detail Faktúra došlá 202413 26.3.2024 Preverenie účtovnej závierky, metodicko-poradenská činnosť 1.Q HURINES, s.r.o. 36449237  1,800.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3118240320 26.3.2024 Preprava odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901  1,542.67 EUR 
Detail Faktúra došlá 3118240318 26.3.2024 Zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901  5,202.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 3118240319 26.3.2024 Preprava odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901  8,921.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 3118240317 26.3.2024 Zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901  29,457.19 EUR 
Detail Faktúra došlá 1959887923 26.3.2024 Telefónne poplatky
Orange Slovensko, a.s. 35697270  83.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024019 5.4.2024 Nákup práčky Ján Šulík EL-SERVIS 33075352  295.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024049 5.4.2024 Správa siete a PC Slavomír Hrebík -HIT 46859314  186.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20240309 5.4.2024 Služby čistenie v lese Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. 53538773  672.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 240089 5.4.2024 Nákup materiálu Nojpi Mária Nojpauerová 33878412  242.48 EUR 
Detail Faktúra došlá 1124010245 5.4.2024 Služba za dobitie strav. karty Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  2,310.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 524113828 5.4.2024 Spotreba vody Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968  83.58 EUR 
Detail Faktúra došlá 524113854 5.4.2024 Spotreba vody Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968  15.19 EUR 
Detail Faktúra došlá 524113855 5.4.2024 Spotreba vody Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968  21.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 241365 5.4.2024 Nákup materiálu Elektro Alica s.r.o. 50144341  190.78 EUR 
Nastavenia cookies