|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
224030545 |
5.4.2024 |
Služby TEZ |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
174.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
224030562 |
5.4.2024 |
Zabezpečenie funkcie technika |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
540.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024047 |
5.4.2024 |
GPS monitoring |
Slavomír Hrebík -HIT |
46859314 |
139.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
240301 |
5.4.2024 |
Aktualizácia rozpočtu stavby |
Ing. Arch. Patrik Kasperkevič |
50044991 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
067032024 |
5.4.2024 |
oprava vozidla |
REDOX, s.r.o. |
46091262 |
3,238.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20240001 |
5.4.2024 |
Zemné, výkopové práce |
Jozef Sykoriak |
56136447 |
640.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20240064 |
5.4.2024 |
Nákup materiálu |
Webinfo Slovakia s.r.o. |
45677336 |
95.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
220240318 |
5.4.2024 |
Nákup materiálku |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
19.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0242300177 |
5.4.2024 |
Nákup materiálu |
Ferimex IT spol. s.r.o. |
36460010 |
105.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
101240520 |
8.4.2024 |
Oprava Merlo |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
3,051.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0370324 |
8.4.2024 |
Služby za prepravu skla |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
420.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
642024 |
8.4.2024 |
Preprava dreva |
Vladimír Rydzik |
36168475 |
624.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
252405081 |
8.4.2024 |
Oprava vozidla |
PROCAR, a.s. |
36384992 |
4,193.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024149 |
8.4.2024 |
Tlačivo druhotnej suroviny |
Ján Pavlovský |
43531041 |
24.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
626/2024 |
8.4.2024 |
Likvidácia NO |
RAMEKO, s.r.o. |
36514748 |
2,656.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5778307831 |
8.4.2024 |
Telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
256.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2403001 |
8.4.2024 |
Nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
5,034.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2403023 |
8.4.2024 |
Nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
5,105.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8346813602 |
8.4.2024 |
Telefónne poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
98.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1024041439 |
8.4.2024 |
Výkon zodpovednej osoby 04/2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
54.00 EUR |