Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 31184240560 14.5.2024 preprava odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901  11,201.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 052024 14.5.2024 Ťažobné práce Drevobar s.r.o. 46226940  2,894.05 EUR 
Detail Faktúra došlá 240154 14.5.2024 Nákup materiálu Nojpi Mária Nojpauerová 33878412  904.23 EUR 
Detail Faktúra došlá 20240504 14.5.2024 Práce pre čistenie odpadu Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. 53538773  11,424.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0301240017 14.5.2024 Oprava asvaltovanie dvora COLAS Slovakia, a.s. 31651402  25,109.79 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024069 14.5.2024 Predplatné office 365 Slavomír Hrebík - HIT 46859314  318.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 621/2024 14.5.2024 Analýza pozemnych vôd EKOLAB s.r.o. 31684165  1,517.51 EUR 
Detail Faktúra došlá 8669705827 14.5.2024 Zemný plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  703.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0680524 14.5.2024 preprava J.T.Trans - Jozef Tokarčík 40719740  420.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 240015 14.5.2024 Výroba ozubených kolies na fermentor SOFER spol. s.r.o. 44372078  2,880.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4447367573 14.5.2024 Zemný plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 44483767  222.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 202405002 21.5.2024 Práce v lese BULWOOD s.r.o. 56236328  3,321.55 EUR 
Detail Faktúra došlá 92417517 21.5.2024 Internetové poplatky Prvá internetová, s.r.o. 35849487  38.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 240011 21.5.2024 Montáž plynových sperov na hliníkovú bočnicu Slavomír Knapík 43197809  340.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024226 21.5.2024 Tlač na samoprepis A5 Ján Pavlovský 43531041  179.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 982024 21.5.2024 Preprava drevenej hmoty Vladimír Rydzik 37166018  641.34 EUR 
Detail Faktúra došlá 20240190 21.5.2024 Nákup materiálu Reťaze Slovakia s.r.o. 34143483  623.52 EUR 
Detail Faktúra došlá 240142 21.5.2024 Nákup materiálu Anna Kunaková- AKUŠA 40322840  47.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 038052024 31.5.2024 Nákup materiálu REDOX, s.r.o. 46091262  164.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 7608928 31.5.2024 Oprava vozidla Volvo Group Slovakia s.r.o 35729066  438.06 EUR 
Nastavenia cookies