Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá FV2405001 31.5.2024 Nákup PHM Tankol s.r.o. 46043781  5,941.06 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024186 31.5.2024 Nákup materiálu David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa 47335432  68.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 202408012 31.5.2024 Nákup materiálu - štrk Poľana - podielnícke družstvo 36473952  176.15 EUR 
Detail Faktúra došlá 24020 31.5.2024 spracovanie EIA na zariad. a zhromaždenie odpadov Ing. Marek Hrabčák 14318156  500.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2404028 31.5.2024 Recyklacia odpadu GP-TRANS, spol. s.r.o. 36516732  240.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1032024 31.5.2024 Nákup vriec na SZ Peter Barilla PE PLAST 32868669  5,009.26 EUR 
Detail Faktúra došlá 3118240661 31.5.2024 Znečistenie odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901  33,520.95 EUR 
Detail Faktúra došlá 3118240662 31.5.2024 Preprava odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901  9,641.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 3118240663 31.5.2024 Preprava odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901  771.34 EUR 
Detail Faktúra došlá 3118240664 31.5.2024 Znečistenie odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901  2,402.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 240187 31.5.2024 Nákup materiálu Nojpi Mária Nojpauerová 33878412  232.85 EUR 
Detail Faktúra došlá 2524050134 31.5.2024 Servis auta PROCAR, a.s. 36384992  774.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 101241018 31.5.2024 Oprava vozidla MERLO Ematech, s.r.o. 31413919  2,083.22 EUR 
Detail Faktúra došlá O094124 31.5.2024 Nákup materiálu LOS-Agro s.r.o. SNV 36189987  280.02 EUR 
Detail Faktúra došlá 0012066973 4.6.2024 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 35697270  238.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024079 4.6.2024 GPS monitoring Slavomír Hrebík - HIT 46859314  139.44 EUR 
Detail Faktúra došlá 2400126 4.6.2024 nákup materiálu Tomáš Dinis 31280641  560.98 EUR 
Detail Faktúra došlá 1124017579 4.6.2024 dobitie stravovacie karty Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  2,205.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 224030984 4.6.2024 Zabezpečenie poskytovania služieb elektrických zariadení LIVONEC SK s.r.o. 48121347  174.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 240144 4.6.2024 Nákup materiálu Anna Kunaková- AKUŠA 40322840  84.20 EUR 
Nastavenia cookies