Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 202413 26.3.2024 Preverenie účtovnej závierky, metodicko-poradenská činnosť 1.Q HURINES, s.r.o. 36449237  1,800.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3118240320 26.3.2024 Preprava odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901  1,542.67 EUR 
Detail Faktúra došlá 3118240318 26.3.2024 Zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901  5,202.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 3118240319 26.3.2024 Preprava odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901  8,921.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 3118240317 26.3.2024 Zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901  29,457.19 EUR 
Detail Faktúra došlá 1959887923 26.3.2024 Telefónne poplatky
Orange Slovensko, a.s. 35697270  83.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024019 5.4.2024 Nákup práčky Ján Šulík EL-SERVIS 33075352  295.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024049 5.4.2024 Správa siete a PC Slavomír Hrebík -HIT 46859314  186.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20240309 5.4.2024 Služby čistenie v lese Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. 53538773  672.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 240089 5.4.2024 Nákup materiálu Nojpi Mária Nojpauerová 33878412  242.48 EUR 
Detail Faktúra došlá 1124010245 5.4.2024 Služba za dobitie strav. karty Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  2,310.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 524113828 5.4.2024 Spotreba vody Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968  83.58 EUR 
Detail Faktúra došlá 524113854 5.4.2024 Spotreba vody Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968  15.19 EUR 
Detail Faktúra došlá 524113855 5.4.2024 Spotreba vody Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968  21.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 241365 5.4.2024 Nákup materiálu Elektro Alica s.r.o. 50144341  190.78 EUR 
Detail Faktúra došlá 224030545 5.4.2024 Služby TEZ LIVONEC SK s.r.o. 48121347  174.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 224030562 5.4.2024 Zabezpečenie funkcie technika LIVONEC SK s.r.o. 48121347  540.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024047 5.4.2024 GPS monitoring Slavomír Hrebík -HIT 46859314  139.44 EUR 
Detail Faktúra došlá 240301 5.4.2024 Aktualizácia rozpočtu stavby Ing. Arch. Patrik Kasperkevič 50044991  180.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 067032024 5.4.2024 oprava vozidla REDOX, s.r.o. 46091262  3,238.76 EUR 
Nastavenia cookies